Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.10.2025 2225010499 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 475,76
09.10.2025 2225010500 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 656,69
09.10.2025 2225010501 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500260795 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 86,83
09.10.2025 2225010502 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500260794 FERIS s.r.o., Šarišské Sokolovce 196, Šarišské Sokolovce, 082 66, SK 36513326 310,00
09.10.2025 2225010503 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500260775 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 7,527,66
09.10.2025 2225010504 ND na vozidlá 4500260673 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 432,18
09.10.2025 2225010505 ND na vozidlá 4500260676 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 950,39
09.10.2025 2225010506 Likvidácia odpadu ZML/328/2010 4500260896 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 331,09
09.10.2025 2225010507 ND na vozidlá 4500260742 MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK 50319485 149,78
09.10.2025 2225010508 OOPP 4500260964 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 1,400,05