Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.04.2019 2219004629 OOPP ZM/2018/0258 4500147652 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 102,29
23.04.2019 2219004630 OOPP ZM/2018/0258 4500147768 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 2,261,03
23.04.2019 2219004631 OOPP 4500149116 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 708,75
23.04.2019 2219004632 drvenie haluzoviny na skládke Báb 4500149607 Erik Péli, Jelenecká 218/298, Štitáre, 951 01, SK 47007290 300,00
23.04.2019 2219004633 pracovné náradie 4500148816 TECHNIA, spol. s r.o., Komárňanská cesta 72, Nové Zámky, 940 01, SK 31410936 611,23
23.04.2019 2219004634 servis priemyselných brán 4500149652 Tyros Loading Systems SK, s.r.o., Šteruská cesta 21, Vrbové, 922 03, SK 36258598 456,40
23.04.2019 2219004635 vytýčenie káblových vedení Prešov 4500150244 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36599361 46,84
23.04.2019 2219004636 likvidácia odpadu ET/2019/0010 4500149069 KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK 34100644 424,83
23.04.2019 2219004637 prevádzka IS za 3/2019 ZM/2018/0065 4500150110 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 208,200,00
23.04.2019 2219004638 úprava Dokladu váh 4500147778 TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ 48393789 228,00