Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.04.2019 2219003725 oprava vysokotlak.umývača Karcher 4500147460 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 661,90
02.04.2019 2219003726 oprava prevodovky BL646ES 4500148751 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 941,34
02.04.2019 2219003727 oprava prednej nápravy na BA784PL 4500148786 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 739,59
02.04.2019 2219003728 ND na vozidlá 4500148320 Peter Jančovič - ELEKTROOPRAVY, F.Štefunku 4615/10, Martin, 036 01, SK 40994350 91,20
02.04.2019 2219003729 opakované školenie obslúh vybraných stavebných strojov 4500148639 Ján Kolník Súkromná autoškola, Nálepkova 316/24, Krpeľany, 038 54, SK 33577404 15,00
02.04.2019 2219003730 pneumatiky na BA276MH 4500148776 qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK 47112301 220,00
02.04.2019 2219003731 ND na vozidlá 4500148732 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 79,98
02.04.2019 2219003732 ošetrenie a výrub drevín, revitalizácia zelene na odp. Graniar - RC R1 a Budča - RC R2 4500148539 NATURAL LIFE Slovakia s.r.o., Rudohorská 33, Banská Bystrica, 974 11, SK 36036692 950,00
02.04.2019 2219003743 montáž tlakovosacej nadstavby TRILETY BA952LK 4500148532 AST Group, s.r.o., Tamaškovičova 17/2742, Trnava, 917 01, SK 36255998 70,00
02.04.2019 2219003744 výkon funkcie technika PO a BOZP za 03/2019 ZML/422/2010 4500143826 Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81