Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.02.2019 2319002427 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/03228 GEOREAL a.s., Bratislavská 29/A, Šamorín, 931 01, SK 36242624 44,423,60
27.02.2019 2219002195 akumulátor ZM/2017/0066 4500144759 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 22,44
27.02.2019 2219002197 čistiace potreby 4500145042 DKF s.r.o., Pražská 4, Košice, 040 11, SK 36590509 669,16
27.02.2019 2219002198 periodické skúšky podľa STN pre zamestnanca J. Hlavatý 4500143904 STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK 36210986 10,00
27.02.2019 2219002199 hrdlá a hadice 4500146741 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 54,12
27.02.2019 2219002200 náhradné diely 4500146742 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 82,34
27.02.2019 2219002201 servis vozidla BA290VB 4500146031 AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK 36391603 1,749,45
27.02.2019 2219002202 oprava vozidla BA472NC 4500146065 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 180,00
27.02.2019 2219002203 mikina 4500146422 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 907,20
27.02.2019 2219002204 predsezónny servis vozidla 4500146032 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 372,07