Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.01.2019 2219000542 nájom transformátora v obci Dolné Kočkovce na 1.polrok 2019 ZML/343/2010 4500145065 Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3, Piešťany, 921 80, SK 3602204702 455,68
25.01.2019 2219000543 vône 4500144442 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 42,00
25.01.2019 2219000544 LED osvetlenie 4500144301 LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK 44070152 485,20
25.01.2019 2219000545 materiál 4500144194 MIKULKA tech s.r.o., Potočná 172/79, Skalica, 909 01, SK 36264016 156,75
25.01.2019 2219000546 burzový popl. ku kontraktu č.1900000006 ZM/2019/0003 4500145094 Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK 31337406 1,747,50
25.01.2019 2219000547 burzový popl. ku kontraktu č.1900000005 ZM/2019/0003 4500145094 Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK 31337406 1,228,50
25.01.2019 2219000548 burzový popl. ku kontraktu č.1900000004 ZM/2019/0003 4500145094 Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK 31337406 1,228,50
25.01.2019 2219000549 chémia 4500144304 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 850,00
25.01.2019 2219000550 STN EN normy 4500144352 Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK 30810710 111,30
25.01.2019 2219000551 stroje na umývanie, vozík a iné komponenty na upratovanie 4500143293 JAZ s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34153004 4,476,00