Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.01.2019 2218016658 spojovací, spotrebný materiál 4500143516 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 93,79
03.01.2019 2218016659 oprava a údržba strojov a zariadení 4500141961 TTS Martin, s.r.o., Príbovce 343, Príbovce, 038 42, SK 36394327 715,50
03.01.2019 2218016660 strážna služba GA, Nebojsa 17.-18.12.2018 ZML/374/2010 4500142451 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 6,207,85
03.01.2019 2218016661 oprava BA633MC 4500143321 Attila Lukács - LAEL, Kráľov Brod 221, Kráľov Brod, 925 41, SK 35201533 860,00
03.01.2019 2218016663 pneuservisné práce 4500143323 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK 40219615 792,00
03.01.2019 2218016665 oprava a servis cestnej svetelnej signalizácie D1, D3 Vrtižer - H. Podhradie - Žilina (Strážov) 4500142291 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,450,00
03.01.2019 2218016666 služby a monitorovanie IS za 12/2018 4500139628 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 18,580,00
03.01.2019 2218016667 upgrade APV vizualizácie ISD D1 Važec - Jánovce - tunel Bôrik 4500137418 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 48,300,00
03.01.2019 2218016668 upgrade APV vizualizácie tunela Bôrik 4500137421 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 49,000,00
03.01.2019 2218016669 dodanie a inštalácia PC techniky - tunel Bôrik 4500137413 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 49,260,00