Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2018 2218013390 servisné práce počas pravidelnej jesennej odstávky tunela Horelica PS - 53, PS 206-53,1 ZM/2015/0263 4500136749 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 7,866,04
07.11.2018 2218013391 servisné práce počas pravidelnej jesennej odstávky tunela Horelica PS 206-56, PS 206-58 ZM/2015/0263 4500136730 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 7,779,20
07.11.2018 2218013392 servisné práce počas pravidelnej jesennej odstávky tunela Horelica ZM/2015/0263 4500136728 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 9,494,97
07.11.2018 2218013393 práce technika BOZP za 10/2018 na IO Prešov ZM/2014/0422 4500140686 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
07.11.2018 2218013356 oprava sypacej nadstavby SK-8, BL376SL 4500139285 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 603,96
07.11.2018 2218013357 oprava fekálno-kanalizačnej nadstavby FEKO-12 BL934IK 4500139284 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 622,76
07.11.2018 2218013358 stavebný, hutný materiál 4500140032 Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK 51227151 280,81
07.11.2018 2218013359 ND na vozidlá 4500140064 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 996,00
07.11.2018 2218013360 ND na vozidlá 4500140073 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 988,00
07.11.2018 2218013361 stravné lístky Trnava ZML/1039/2010 4500140086 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,004,80