Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.10.2018 2218012462 predplatné časopisu Tunel č.1-4/2019, 1.ročník 4500139256 Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Dělnická 12, Praha 7, 170 04, CZ 49629972 600,00
16.10.2018 2218012469 vymáhanie nárokov v obchod.a civilných sporoch podľa CSP v súdnej praxi 4500138301 Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava, 811 01, SK 46380434 139,00
16.10.2018 2218012472 výúčba AJ 09/2018 4500124714 july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 47111712 1,007,00
16.10.2018 2218012422 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 526,25
16.10.2018 2218012428 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,796,51
16.10.2018 2218012470 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 17,53
16.10.2018 2218012473 školenie Šimek Igor 08.-09.10.2018 4500133860 GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, 821 02, SK 35881674 204,60
16.10.2018 2218012474 prenájom rohoží za 10.09.2018 - 07.10.2018 ZML/441/2010 4500137305 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 59,64
16.10.2018 2318012938 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/14154 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 2,35
16.10.2018 2318012939 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/14125 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 4,69