Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.10.2018 2218012389 likvidácia odpadu 4500135782 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 50,54
15.10.2018 2218012390 oprava riadenia rýchlosti na vozidle 4500137983 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 997,00
15.10.2018 2218012391 právne služby 4500139432 Advokátska kancelária JUDr. Renáta Barbušová, Štúrova 13, Bratislava, 810 00, SK 30811481 2,032,00
15.10.2018 2218012392 predplatné časopisu Tunel 1-4/2019 4500139256 Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Dělnická 12, Praha 7, 170 04, CZ 49629972 2,400,00
15.10.2018 2218012393 oprava radenia rýchlostí 4500138057 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 449,81
15.10.2018 2218012395 oprava radenia rýchlostí 4500137116 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 803,61
15.10.2018 2218012396 doobjednanie PVC fólií - patrola 4500138599 POLYPRINT s. r. o., Cementárenská 24, Stupava, 900 31, SK 45261521 70,00
15.10.2018 2218012397 batéria 12V ZM/2017/0066 4500138569 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 460,32
15.10.2018 2218012400 materiál na opravu DZ ZM/2014/0482 4500136466 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,760,50
15.10.2018 2218012401 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500137753 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,260,00