Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | 2225000326 | Vyúčtovanie seminára | 4500247679 | SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, Bratislava, 811 08, SK | 35757736 | 50,00 | |
| 22.01.2025 | 5025000357 | štartovný poplatok | 4500249658 | Top Koncept s. r. o., Lysákova 24, Bratislava, 841 01, SK | 46396136 | 1,168,50 | |
| 22.01.2025 | 2125000016 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2021/0130 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 4,884,574,42 | |
| 22.01.2025 | 2225000285 | opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala | ZM/2021/0130 | 4500249900 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 2,782,889,44 |
| 22.01.2025 | 2225000236 | Podpora systému EDZ 12/24 | ZM/2024/0081 | 4500249564 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 154,984,62 |
| 22.01.2025 | 2225000286 | Provízia z predaja DZ 12/2024 | ZM/2024/0097 | 4500249964 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 70,70 |
| 22.01.2025 | 2225000287 | odmena za predaj EDZ 2023 | ZM/2024/0093 | 4500249952 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 186,68 |
| 22.01.2025 | 2225000288 | Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou | ZML/690/2010 | Obec Brodské, Školská 1030, Brodské, 908 85, SK | 309451 | 1,578,37 | |
| 22.01.2025 | 2225000290 | servis tlačiarne OKI ES 9476 | 4500246965 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 88,90 | |
| 22.01.2025 | 2225000291 | oprava tlačiarní OKI ES9476 | 4500247512 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 570,30 |