Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.07.2017 2217007616 OOPP 4500113220 Ľubica Podolcová ĽUBICA, Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 22649778 576,53
17.07.2017 2217007617 výroba lavíc z masívu 4500112594 ZAMAT DESIGN, s.r.o., Čataj 338, Čataj, 900 83, SK 47596716 996,00
17.07.2017 2217007636 náhradné diely na signal.vozíky 4500113370 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 744,02
17.07.2017 2217007637 Elektroinštalačný materiál 4500112297 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 195,60
17.07.2017 2217007642 ND na vozidlá 4500111483 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 180,67
17.07.2017 2217007644 ND na vozidlá 4500112482 Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK 36667536 70,04
17.07.2017 2217007645 Prídavné kolesá 4500111706 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 950,00
17.07.2017 2217007647 Prichytenie s rýchlouzáverom 4500111705 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 365,00
17.07.2017 2217007648 prenájom fliaš SSÚD Martin 31.12.2016-30.6.2017 ZM/2014/0540 4500113439 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 36,20
17.07.2017 2217007652 stavebný materiál ET/2017/0210 4500113489 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 8,999,00