Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
16.05.2012 4500017018 plastová vtoková mreža RONN SK, s.r.o., Vodná 27, 949 01 Nitra 36561436 1,035,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
16.05.2012 4500017024 valcový kartáč, krúžky, kefa valcová VIA, s.r.o., SNP 562, 925 32 Veľká Mača 31444253 1,329,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
16.05.2012 obj/31986/2012 D3 Svrčinovec - Skalité, objednávka na vypracovanie materiálu Zmeny navrhovanej činnosti stavby Alfa 04, a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 35889853 9,660,00 Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva; Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny
16.05.2012 4500016965 valec rozpínací,ventil ovládací,valec brzdový,brzdováv matica,trubka,smerovka T 815 Autonova Horváth , Kolmá č.1 852 99 Bratislava 32137699 1,485,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
16.05.2012 4500016963 olej Stihl,hlava stred,kraj,hlava pružina,autokuk František Eckert STIHl Servis Germa, Pezinská 85 900 01 Vinosady 14137411 557,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
16.05.2012 4500017070 substát, kevtináče Ing. Ján Schvarc RAS, Holubyho 43 902 01 Pezinok 32818661 15,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
16.05.2012 4500016982 spotrebný materiál QESTUS s.r.o., Sklabinská 8, 831 06 Bratislava 44018363 1,400,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
16.05.2012 4500016983 spotrebný materiál - interiérové zariadenie Polc Peter-Kvetinárstvo, Dobšinského 44, 902 01 Pezinok 30940532 1,313,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
16.05.2012 4500016994 upratovací vozík + príslušenstvo + spotrebný materiál See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 934 01 Levice 36354732 522,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
16.05.2012 4500017082 brúsny kotúč, hadica C2H2 Ing.Oskar Kutlík STROJZVAR, Strojárenská 3, 040 01 Košice 10687815 148,00 Ing. Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4