Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.09.2020 2220010223 servis BL247UT 4500176028 PGT, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK 36483516 694,12
21.09.2020 2220010224 Chemopur 4500176039 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 92,66
21.09.2020 2220010225 osobné ochr.pracovné prostriedky ZM/2018/0258 4500174285 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 920,85
21.09.2020 2220010226 ND na vozidlo BA951PN 4500175978 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 100,00
21.09.2020 2220010227 batéria do EKO svetla ZM/2019/0478 4500175946 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 259,20
21.09.2020 2220010228 pracovné náradie 4500175675 SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK 36370053 216,30
21.09.2020 2220010229 Daňové, účtovné poradenstvo 4500173782 TAX systems k. s., Hrušovská 12, Bratislava, 821 07, SK 45618003 2,730,00
21.09.2020 2220010230 ND na vozidlá 4500176108 Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK 11906022 112,25
21.09.2020 2220010231 Výmena pneumatík DAF BL 095 SI 4500176061 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 56,65
21.09.2020 2220010232 servis na vzduchotechnike vodojemov ZM/2015/0150 4500177558 NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 35894628 1,500,00