Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.12.2019 2219016875 stierka 4500163779 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 8,20
23.12.2019 2219016876 stavebný, hutný materiál 4500162639 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 567,44
23.12.2019 2219016877 servis stroja OF 70 4500162661 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 749,89
23.12.2019 2219016878 oprava BL121 JH 4500163590 Marian Janečka, Veľkomoravská 2416/16, Malacky, 901 01, SK 34912878 2,680,00
23.12.2019 2219016879 chemikálie 4500163685 AUTOKIM s.r.o., Jána Halašu 2632/20, Trenčín, 911 08, SK 52189805 94,40
23.12.2019 2219016880 oprava BL089AD 4500163414 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 707,78
23.12.2019 2219016881 zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500163720 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 171,13
23.12.2019 2219016882 elektroinštalačný materiál 4500163592 ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 36449261 69,91
23.12.2019 2219016883 železiarsky materiál 4500163708 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 82,74
23.12.2019 2219016884 ND na vozidlá, spojovací mat. 4500163710 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot o, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 238,84