Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 2225003014 | servis, výmena tesnení | 4500252953 | Richard Čavojský, Coburgova 82/A, Trnava, 917 01, SK | 33555265 | 883,00 | |
| 28.03.2025 | 2225003015 | mulčovacia kôra | 4500252955 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 991,90 | |
| 28.03.2025 | 2225003016 | stavebný, hutný materiál | 4500252997 | Imperials, s.r.o., Nová 3B, Trnava, 917 08, SK | 47809370 | 232,93 | |
| 28.03.2025 | 2225003017 | hnojivo na trávu | 4500252951 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 990,00 | |
| 28.03.2025 | 2225003018 | zber, preprava kadávrov 3/25 | 4500253013 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,713,90 | |
| 28.03.2025 | 2225003019 | OOPP | 4500252886 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 927,30 | |
| 28.03.2025 | 2225003020 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500252805 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 40,74 |
| 28.03.2025 | 2225003021 | Pneumatiky | 4500252624 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 520,00 | |
| 28.03.2025 | 2225003022 | Pracovné náradie | 4500253004 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 196,77 | |
| 28.03.2025 | 2225003023 | Spojovací, stavebný materiál | 4500252971 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 503,68 |