Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2019 2219012160 upratovacie služby na obj.Graniar za 9/2019 4500139019 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,052,00
01.10.2019 2219012161 upratovacie služby na odp.Voznica za 9/2019 4500146996 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,016,00
01.10.2019 2219012162 upratovacie služby na odp.Budča za 9/2019 4500149379 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,019,60
01.10.2019 2219012163 vedenie evidencie odpadov za 9/2019 Malacky 4500158301 EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK 46651187 115,00
01.10.2019 2219012164 činnosť technika PO a autor.technika BOZP SSÚD MA a HP Brodské za 9/2019 4500158846 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
01.10.2019 2219012165 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500158324 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 115,36
01.10.2019 2219012167 maliarsky, natieračsky materiál 4500157694 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 294,49
01.10.2019 2219012169 služby nezávislého znalca 09/2019 ZML/1054/2010 4500159755 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 220,466,67
01.10.2019 2219012172 Zmluvná odmena za poskytovanie služby elektronického výberu mýta za 09/2019 ZML/1241/2010 4500159739 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,726,088,43
01.10.2019 2219012173 Implementácia úprav systému merania a vyhodnotenia parametra S.10 pre EETS ZML/1054/2010 4500159762 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 358,888,59