Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | 2225002314 | odmena EETS 02/2025 | ZM/2024/0180 | 4500252241 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 48,974,84 |
| 10.03.2025 | 2225002317 | Letenky | 4500252125 | WINGS s.r.o., Františkánske námestie 3, Bratislava, 811 01, SK | 31365698 | 360,00 | |
| 10.03.2025 | 2225002318 | ASECAP 2025 | 4500252311 | MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels – Belgium, 1000, BE | 0171403 | 907,50 | |
| 10.03.2025 | 2225002319 | ASECAP 2025 | 4500252311 | MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels – Belgium, 1000, BE | 0171403 | 907,50 | |
| 10.03.2025 | 2225002320 | ASECAP 2025 | 4500252311 | MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels – Belgium, 1000, BE | 0171403 | 907,50 | |
| 10.03.2025 | 2125000069 | Kúpna zmluva - predaj drevne hmoty | ZM/2025/0381 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 643,00 | |
| 10.03.2025 | 2125000070 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500250084 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,739,60 |
| 10.03.2025 | 2125000071 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500250369 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,826,40 |
| 10.03.2025 | 2225002239 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500251692 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,521,36 |
| 10.03.2025 | 2225002241 | Poplatky za VISA, MC 02/25 | ZM/2024/0087 | 4500252344 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 136,831,19 |