Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.06.2019 2219007427 oprava svietivosti a viditeľnosti symboliky na D1 Piešťany-Sverepec ZML/1035/2010 4500147273 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 16,496,00
18.06.2019 2219007428 servis, údržba a opravy ISD pre SSÚD TN za 5/2019 ZML/1035/2010 4500149123 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 47,725,91
18.06.2019 2219007429 oprava optoswitcha na Vážnici 1 na D1 PN-Sverepec ZML/1035/2010 4500149937 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,629,00
18.06.2019 2219007430 oprava PLC a komunikačného modulu D1 PN-Sverepec ZML/1035/2010 4500149936 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,018,00
18.06.2019 2219007431 oprava PLC a komunikačného modulu D1 PN-Sverepec ZML/1035/2010 4500149935 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,238,00
18.06.2019 2319006436 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/04419 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 287,795,90
18.06.2019 2219007432 ochranný a spevňujúci nástrek povrchu vozovky tunela Sitina 4500150289 DETAIL Service spol. s r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK 47210800 68,340,00
18.06.2019 2219007437 kopírovací papier A4 ET/2018/0155 4500153061 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 128,40
18.06.2019 2219007438 materiál 4500153024 PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK 31331700 274,25
18.06.2019 2219007440 poistná udalosť - oprava vozidla BL943CR 4500152054 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 4,124,09