Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.05.2019 2119000595 impulzný reflektometer 4500151621 Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza, 971 01, SK 36344010 1,940,40
29.05.2019 2219006312 ventilátor vrtule 4500151237 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 331,82
29.05.2019 2219006313 betónová dlažba 4500151324 ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 36594377 211,20
29.05.2019 2219006314 revízia komínov KE 4500151583 Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, Košice - Juh, 040 01, SK 10815538 225,16
29.05.2019 2219006315 výmena, dodanie a montáž garážových brán 4500149480 BRANAMI s.r.o., Rázusova 12, Košice, 040 01, SK 31676456 7,991,80
29.05.2019 2219006316 ND na vozidlá 4500151933 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 58,21
29.05.2019 2219006317 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500151940 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 31,99
29.05.2019 2219006318 oprava hydraulického valca BA310AL 4500151938 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 197,93
29.05.2019 2219006319 profylaktická prehliadka MG TJ34 MS5A - odpočívadlo Čierne 4500151007 Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK 44999631 439,00
29.05.2019 2219006320 analýza odpadovej vody 4500150288 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 700,00