Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.04.2019 2219004266 stravné lístky, SSÚR ZV ZML/1039/2010 4500149027 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,680,00
10.04.2019 2219004267 stravné lístky, SSÚR CA ZML/1039/2010 4500148907 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,840,00
10.04.2019 2219004268 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 225,05
10.04.2019 2319004687 Návrhy na vyvlastnenia VP/2019/05523 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 38,53
10.04.2019 2119000261 určenie VŠH nájmu OBJ/33201/2019 ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK 31331220 210,00
10.04.2019 2119000262 určenie VŠH nájmu OBJ/33205/2019 ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK 31331220 160,00
10.04.2019 2119000263 určenie VŠH OBJ/33207/2019 ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK 31331220 260,00
10.04.2019 2119000266 Zmluva na vypracovanie DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD na R7 Dunajská Lužná - Holice ZM/2012/0096 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 80,930,00
10.04.2019 2119000267 Zmluva na vypracovanie DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD - R7 Bratislava - Dunajská Lužná ZM/2011/0423 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 8,756,00
10.04.2019 2119000268 mpv náhrada za demolácie VP/2018/12153 NUBIUM, s. r. o., Trenčianska 705/55, Bratislava, 821 09, SK 47545674 14,411,67