Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.04.2019 2219004185 dodanie a montáž nábytku do priestorov admin.budovy SSÚR GA 4500148025 MÖBEL FABRIK s.r.o., Povoda 6, Povoda, 929 01, SK 44902280 667,66
09.04.2019 2219004186 technická kontrola BA387PN 4500148633 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 30,00
09.04.2019 2219004188 lepenie skla na maloobjemový nakladač 4500148874 AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK 34130390 133,50
09.04.2019 2219004189 ND na vozidlá 4500148876 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 708,28
09.04.2019 2219004190 elektroinštalačný materiál 4500148938 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 330,36
09.04.2019 2219004191 dodávka náhradných dielov na BA952LK 4500148951 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 946,60
09.04.2019 2219004192 služby v oblasti ŽP 3/2019 ZML/438/2010 4500143959 ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK 50401572 701,24
09.04.2019 2219004193 ochrana reštaurácie na diaľ.odp. v Dub.n/V. 3/2019 4500144635 ARISTOS SBS s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36830488 35,00
09.04.2019 2219004194 výdaj stravy za 3/2019 4500147096 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 409,50
09.04.2019 2219004249 skartátor 4500148934 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 35710691 88,00