Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.04.2019 2219004011 mesačný poplatok za 03/2019, Motel M, križ. Malacky, Plavecký Štvrtok, Stupava ZML/159/2011 4500149399 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
05.04.2019 2219004012 mesačný poplatok za 03/2019, Bučany, OP PN, Brestovany, Zelenice, križ. Hlohovec, Drahovce ZML/159/2011 4500148778 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 396,36
05.04.2019 2219004013 mesačný poplatok za 03/2019, Modranka, Pata, Dolná Streda 4500147687 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
05.04.2019 2219004014 kopírovacie služby 4500149760 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 17,92
05.04.2019 2219004015 Ethernet Line 01/2019 ET/2018/0286 4500147838 Swan, a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04, SK 47258314 541,58
05.04.2019 2219004017 vysprávková hmota RB 4500148895 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 987,50
05.04.2019 2219004018 ND na vozidlá 4500148487 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 74,30
05.04.2019 2219004022 kompresor 4500148799 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 1,689,00
05.04.2019 2219004023 zneškodnenie odpadu ZML/454/2010 4500147182 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 213,64
05.04.2019 2219004195 osvedčenie o inej skutočnosti na mieste samom, stavba diaľnice D3 - chatka, spevnené plochy 12.9.2018 NZ 8271/2019 4500149582 JUDr. Alexandra Vrlíková, Národná 38, Žilina, 010 01, SK 42387825 753,49