Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.04.2019 2219003835 OOPP ZM/2018/0258 4500144536 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 251,34
03.04.2019 2219003836 elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál 4500147110;4500147101;4500147113;4500145502;4500148099;4500148224;4500148542 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 2,340,56
03.04.2019 2219003837 nájomné za 3/2019 v kat. úz. Sučany ZM/2015/0122 4500149741 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 19,962,28
03.04.2019 2219003838 nájomné trafostanice za 04/2019 ZM/2013/0420 4500143570 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
03.04.2019 2219003839 nájom pieskovaných hrncov 4500146560 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 54,45
03.04.2019 2219003840 oprava vozidla BA820XS 4500146883 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 952,61
03.04.2019 2219003841 čerpanie a vývoz fekálií, likvidácia ČOV 4500146954 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 176,89
03.04.2019 2219003842 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500149007 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 55,30
03.04.2019 2219003844 strážna služba Petrovany 03/2019 ZML/1486/2010 4500149245 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 3,350,93
03.04.2019 3019000285 súdny poplatok 33Cb/40/2019 4500144420 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 39471 72,00