Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.03.2019 2119000123 určenie VŠH nájmu OBJ/16305/2019 ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK 31331220 190,00
06.03.2019 2119000124 Realizácia objektu sústavy horizontálenho odvodnenia 88891/2018 SLAVA plus s.r.o., Magurská 37, Banská Bystrica, 974 11, SK 51223830 84,800,00
06.03.2019 2119000125 koordinátor BOZP 69843/2015 RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK 36726010 211,04
06.03.2019 2119000126 vypracovanie vyjadrenia k ZP 52/2018 OBJ/22687/2019 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 171,48
06.03.2019 5019000310 ubytovanie zamestnancov v Prahe 15. - 17.5.2019, 12 osôb 4500147546 PROSIMEX Praha, spol. s r.o., Kurta Konráda 547/12, Praha 9 - Libeň, 190 00, CZ 15891810 1,173,00
06.03.2019 5019000311 záloha na ubytovanie pre zamestnancov NDS v Prahe 15. - 16.5.2019, 1 osoba 4500147545 PROSIMEX Praha, spol. s r.o., Kurta Konráda 547/12, Praha 9 - Libeň, 190 00, CZ 15891810 92,70
06.03.2019 5019000312 záloha na ubytovanie pre zamestnancov NDS 16. - 17.5.2019, 3 izby 4500147547 PROSIMEX Praha, spol. s r.o., Kurta Konráda 547/12, Praha 9 - Libeň, 190 00, CZ 15891810 273,60
06.03.2019 5019000313 záloha na ubytovanie pre zamestnancov NDS 15. - 16.5.2019, 3 izby 4500147544 PROSIMEX Praha, spol. s r.o., Kurta Konráda 547/12, Praha 9 - Libeň, 190 00, CZ 15891810 269,10
06.03.2019 2219002529 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 56,49
06.03.2019 2219002545 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 250,00