Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.01.2019 2219000665 uzamykací systém 4500144514 HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK 31646751 118,13
29.01.2019 2219000666 ND na vozidlá 4500138947 STAVES s.r.o., Stará Přerovská 765/4, OLOMOUC - HOLICE, ČR, 779 00, CZ 45194629 2,620,00
29.01.2019 2219000667 STK BA820US, BA813US, BA814US, BA201PP 4500143895 Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK 48246140 103,33
29.01.2019 2219000668 servis hydraulického valca 4500144903 Hireco Technik s.r.o., Sidónie Sakalovej 1438, Bytča, 014 01, SK 46821911 150,00
29.01.2019 2219000699 výmena optického hlásiča IQ8Quad na NDS Polianky 19, BA 4500143258 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 172,40
29.01.2019 2219000700 preklad AJ 1050 ns 4500141202 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 11,550,00
29.01.2019 2219000707 preklad AJ 37 ns ZM/2018/0025 4500141126 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 407,00
29.01.2019 2219000708 oprava vozidla BL149ED 4500144422 Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o., Námestie sv. Martina 141/18, Dunajská Lužná, 900 42, SK 34113851 113,80
29.01.2019 2219000669 kancelársky materiál 4500144712 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 83,58
29.01.2019 2219000670 pracovné náradie 4500143280 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 2,140,00