Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.01.2019 2219000018 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,072,44
08.01.2019 2219000019 ovocie a zelenina ZM/2015/0103 4500143712 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 64,24
08.01.2019 2219000020 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 66,11
08.01.2019 2219000021 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 689,76
08.01.2019 2219000026 poistná udalosť - výmena skla BL044KZ 4500142831 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 224,28
08.01.2019 2319000005 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/00386 Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka, 013 11, SK 00648981 1,692,34
08.01.2019 2319000051 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/00831 Rímsko-katolícka cirkev, Dobranského 32/8, Svinia, 082 32, SK 31978495 1,087,13
08.01.2019 2218016831 upratovacie služby za 12/2018 ZML/237/2010 4500144019 Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 36655651 418,87
08.01.2019 2218016833 upratovacie, čistiace práce IO Žilina za 12/2018 ZML/145/2010 4500143801 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
08.01.2019 2218016834 odvoz a neškodné odstránenie ŽVP 4500142817 ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, Žilina, 010 01, SK 36750204 41,67