Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.11.2018 5018000526 reg.popl.za doménu ndsas.com, ndsas.eu, ndsas.org, ndsas.net 4500140806 Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK 36306444 51,80
27.11.2018 2118001434 Objednávka na vypracovanie odborného vyjadrenia a aktualizáciu ZP. 104006/2018 Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK 1041648498 200,00
27.11.2018 2118001435 zp za tz OBJ/668/99901/2018 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 242,00
27.11.2018 2218014646 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 23,42
27.11.2018 2218014648 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 132,11
27.11.2018 2218014593 oprava mot. vozidla BA821US 4500141037 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 588,16
27.11.2018 2218014594 servis mot. vozidla BA745RV 4500141042 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 655,58
27.11.2018 2218014595 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500136215 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,996,00
27.11.2018 2218014596 ND na vozidlá 4500141511 VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47335998 26,84
27.11.2018 2218014597 spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál, ND na vozidlá 4500141539 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 79,13