Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.11.2018 2218014580 čipové karty 4500141633 PRODIS s.r.o., Pražská 8, Košice, 040 01, SK 36176061 168,00
26.11.2018 3018000718 nájomné za 12/2018, kancelárie odboru správy stav.doz. BB 4500141977 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 182,99
26.11.2018 3018000720 vedľajšie náklady kancelárií odb.správy staveb. dozoru BB - 12/2018 4500141979 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 138,80
26.11.2018 3018000722 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 56,42
26.11.2018 3018000723 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 28,55
26.11.2018 2218014512 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 544,25
26.11.2018 3018000724 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 34,42
26.11.2018 3018000719 miestny poplatok za znečisťovanie ovzdušia - L. Ján 2018 4500141986 Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39, Liptovský Ján, 032 03, SK 315486 110,00
26.11.2018 2118001406 Zmluva o dielo - R2 Zvolen východ - Pstruša, stavebné práce ZM/2014/0231 Chemkostav IS, s.r.o., K. Kuzmanyho 1259/22, Michalovce, 071 01, SK 46633006 824,265,91
26.11.2018 2118001391 Diaľkovo ovládaná svahová kosačka ET/2018/0211 4500138815 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 155,989,00