Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.11.2018 2218014271 čistiace potreby, spotrebný, spojovací, hutný materiál 4500140025 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 302,13
19.11.2018 2218014274 obraz 4500140135 LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK 46675477 180,00
19.11.2018 2218014275 nedeštruktívne merania, zber a vyhodnot.dát 4500122960 EMNIA, s.r.o., Na Hôrke 29, Nitra, 949 11, SK 44988974 43,000,00
19.11.2018 2218014276 dilatačná hmota 4500140494 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 987,50
19.11.2018 2218014277 hygienický materiál 4500140711 TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK 36343129 178,92
19.11.2018 2218014278 kancelársky materiál 4500138731 RHGRAFIKA, s.r.o., Rozkvet 2055/120, Považská Bystrica, 017 01, SK 50280287 775,10
19.11.2018 2218014280 základný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly 4500139118 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 220,00
19.11.2018 2218014281 motor 4500139566 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 340,00
19.11.2018 2218014282 prenájom rohoží za 08.10.2018 - 04.11.2018 4500125559 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 41,92
19.11.2018 2218014283 servisná prehliadka BL863PN 4500140619 Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK 44624948 369,41