Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.11.2018 2218013938 vybavenie stavebného povolenia stavby "Semimobilná mostová váha pre váženie cestných vozidiel" 4500137082 STAVEBNÝ INŽINIERING s.r.o., Hraničná 5, Poprad, 058 01, SK 31663656 504,16
14.11.2018 2218013939 materiál 4500140662 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 703,95
14.11.2018 2218013940 kopírovací papier ET/2018/0155 4500138336 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 214,00
14.11.2018 2218013941 servis ISD na D1 Mengusovce - Jánovce, 2. a 3.úsek 4500137078 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 818,88
14.11.2018 2218013942 mesačná správa z kontroly Registra partnerov verejného sektora za 10/2018 4500141393 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 2,000,00
14.11.2018 2218013943 servis priemyselnej brány P2, areál SSÚR Prešov 4500140621 Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK 30257158 422,00
14.11.2018 2218013944 vývoz, čerpanie fekálií, likvidácia OV 4500137990 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 46,92
14.11.2018 2218013945 oprava dopr.bezp.zariadenia tlmiča nárazov HIASA na D1 krič. Nové Mesto nad Váhom 4500138937 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,797,00
14.11.2018 2218013947 servis vozidlo BL754CP 4500140353 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 455,00
14.11.2018 2218013948 ošetrenie podláh na obj. HP Jarovce, Čunovo 4500139169 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 823,99