Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.11.2024 2224012444 STK BL205NM 4500245738 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 100,00
04.11.2024 2224012445 BOZP, OPP 10/2024 4500243804 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 420,00
04.11.2024 2224012446 prekládka klim. zariadení 4500243741 i-KLIMA s.r.o., L.Novomeského 2667/4, Trenčín 911 08, 911 08, SK 36351393 560,00
04.11.2024 2224012447 výmena dúchadla 4500241850 HYDROTECH, a.s., Modranská 153, Vinosady, 902 01, SK 17315395 4,496,75
04.11.2024 2224012448 servis BL931PM 4500242599 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 750,00
04.11.2024 2324010283 Návrhy na vyvlastnenia VP/2024/12840 Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, Bratislava, 811 02, SK 50050907 497,47
04.11.2024 2324010284 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11408 Ministerstvo obrany SR, Námestie generála Viesta 11694/2, Bratislava, 832 47, SK 30845572 4,739,92
04.11.2024 2224012449 Pneumatiky 4500245125 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 1,024,00
04.11.2024 2324010286 Kúpna zmluva na pozemok PO 65921/KZ-014/2024/Oščadnica/1638/SO041-00/RumDa ENZA, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK 36375918 9,908,88
04.11.2024 2224012450 Elektromontážne práce 4500241171 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 3,460,32