Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.09.2017 3017000543 Úhrada súdneho poplatku, sp. zn. 30Cb/88/2017 4500116895 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 39471 16,50
21.09.2017 3017000544 Úhrada súdneho poplatku, sp. zn. 30Cb/89/2017 4500116897 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 39471 16,50
21.09.2017 3017000545 Úhrada súdneho poplatku, sp. zn. 30Cb/91/2017 4500116898 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 39471 39,00
21.09.2017 3017000546 Úhrada súdneho poplatku, sp. zn. 28Cb/142/2017 4500116946 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 39471 21,00
21.09.2017 2217010429 Školenie - Office 365 - nasadenie a správa 11-14.9.2017 Bratislava účastníci: Igor Šimek, Tomáš Jenis 4500115636 GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, 821 02, SK 35881674 2,058,00
21.09.2017 2217010344 oprava vozidla BL148IM 4500116690 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 52,77
21.09.2017 2217010345 oprava poruchy č.50/2017, výmena prepäťovej ochrany Saltek v rozvádzači RF2 D1 Važec - Mengusovce ZM/2015/0015 4500111750 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 169,80
21.09.2017 2217010346 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500115513 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 40,00
21.09.2017 2217010347 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500115622 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,944,00
21.09.2017 2217010348 tonery do tlačiarní ZM/2016/0250 4500116190 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 11,657,00