Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.08.2017 2217008755 zhodnotenie odpadu/kaly, voda z odlučovačov oleja z vody ZM/2015/0489 4500113105 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 8,892,80
11.08.2017 2217008756 zhodnotenie odpadu/kaly, voda z odlučovačov oleja z vody ZM/2015/0489 4500113683 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 9,905,00
11.08.2017 2217008758 oprava krovinorezu 4500114319 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 171,13
11.08.2017 2217008759 prenájom fliaš obdobie 23.06.2017-30.06.2017 ZM/2014/0540 4500109912 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 2,10
11.08.2017 2217008762 utierky do zásobníkov WC 4500114718 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 435,48
11.08.2017 2217008668 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko ZM/2015/0536 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 14,336,06
11.08.2017 2217008669 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Západné Slovensko ZM/2015/0534 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 9,528,80
11.08.2017 2217008670 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Stredné Slovensko ZM/2015/0535 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 887,67
11.08.2017 2217008763 oprava krovinorezu 4500114807 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 118,82
11.08.2017 2217008764 xerografický papier ET/2017/0198 4500113764 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31338551 53,25