Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.08.2017 2217008265 činnosť technika PO a BOZP za 7/2017 LM ZML/395/2010 4500103712 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
02.08.2017 2217008266 náhradné diely 4500114063 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 770,35
02.08.2017 2217008275 zametací stroj Karcher 4500114148 Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK 35805897 361,33
02.08.2017 2217008277 čistiace potreby ZM/2014/0389 4500114038 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 544,90
02.08.2017 2217008278 čistiace potreby ZM/2014/0389 4500113782 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 916,88
02.08.2017 2217008279 oprava dlažby pod mostom 4500113185 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 480,00
02.08.2017 2217008280 upratovacie služby - HP Svrčinovec - júl 2017 ZM/2015/0032 4500112992 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,970,00
02.08.2017 2117000636 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 11,351,36
02.08.2017 2217008281 vykonanie elektr. skúšok vysokonapäťových OOPP 4500113610 Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK 43895247 59,30
02.08.2017 2217008282 upratovacie služby DO Piešťany, júl 2017 ET/2016/0459 4500113019 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 913,79