Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.03.2015 2215002883 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko ZM/2013/0392 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 44483767 20,83
05.03.2015 2215002268 preklad AJ 15 ns ZM/2014/0305 4500066331 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 150,00
05.03.2015 2215002269 Stráženie objektu SSÚR 3 Zvolen ZML/681/2010 4500068684 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 2,480,02
05.03.2015 2215002271 preklad AJ 9 ns ZM/2014/0305 4500068183 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 90,00
05.03.2015 2215002272 preklad AJ 44 ns ZM/2014/0305 4500068093 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 308,00
05.03.2015 2215002273 preklad RUM 5 ns ZM/2014/0305 4500068156 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 60,00
05.03.2015 2215002274 Upratovacie služby za febr. 2015 SSÚD Petrovany ZM/2013/0136 4500068666 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
05.03.2015 2215002276 reflexná vesta a čiapka 4500068618 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 724,80
05.03.2015 2215002278 diskrétne obálky 4500068543 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 476,19
05.03.2015 2215002279 Materiál 4500066427 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,124,10