Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.02.2013 2213000615 oprava brúsky K030155 GSS 4500029293 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 154,17
05.02.2013 2213000617 stravné lístky 1400 ks 4500029482 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,600,00
05.02.2013 2213000619 odber nápojových poukážok 4500029417 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 49,20
05.02.2013 2213000624 oranž.rukavice 4500028926 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 265,50
05.02.2013 2213000635 pracovné odevy 4500026832 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 600,18
05.02.2013 2213000637 chemický posypový materiál 4500029533 N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK 36057436 19,943,72
05.02.2013 2213000638 chemický posypový materiál 4500029537 N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK 36057436 10,172,52
05.02.2013 2213000640 vrták, skrutka, fúrik.... 4500029499 Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK 45976201 219,88
05.02.2013 2213000641 upratovacie práce HP Čuňovo 4500029012 PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM, Krivá 511/6, Zohor, 900 51, SK 40155935 4,099,22
05.02.2013 2213000644 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 723,63