Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2013 | 2213004288 | nápojová poukážka | 4500032660 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 40,00 | |
| 25.04.2013 | 2213003955 | Kancelárske potreby | 4500033585 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 65,01 | |
| 25.04.2013 | 2213003956 | Hygienické potreby | 4500033541 | MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 36564991 | 126,73 | |
| 25.04.2013 | 2213003957 | Oprava vozidla | 4500033497 | Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK | 34127844 | 152,55 | |
| 25.04.2013 | 2213003958 | Oprava vozidla | 4500033505 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 120,91 | |
| 25.04.2013 | 2213003959 | Oprava vozidla | 4500033499 | Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK | 34127844 | 152,17 | |
| 25.04.2013 | 2213003960 | Stravné lístky | 4500033633 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,410,00 | |
| 25.04.2013 | 2213003961 | Pracovný odev | 4500033672 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 306,50 | |
| 25.04.2013 | 2213003962 | Projektové, meracie, geodetické práce | 4500032907 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 9,220,00 | |
| 25.04.2013 | 2213003963 | Materiál | 4500033545 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 297,00 |