Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2012 | 2212009929 | Pohonné hmoty | 4500024666 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,720,75 | |
| 22.10.2012 | 2212009973 | Oprava poruchy | 4500018061 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 6,920,38 | |
| 22.10.2012 | 2212010244 | Nezávislý znalec | 4500024656 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 6,133,272,46 | |
| 22.10.2012 | 2212010294 | Oprava | 4500020333 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 2,078,18 | |
| 19.10.2012 | 2212009662 | Materiál | 4500023493 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 564,00 | |
| 19.10.2012 | 2212009663 | Oprava | 4500023828 | Ryšavý Roman, štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK | 43262139 | 3,535,95 | |
| 19.10.2012 | 2212009664 | Kontajner | 4500023774 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 5,900,00 | |
| 19.10.2012 | 2212009665 | Kancelárske potreby | 4500023934 | Milan Ševčovič - D I T A, Študentská 33, Trnava, 917 01, SK | 30753643 | 260,52 | |
| 19.10.2012 | 2212009669 | Pneumatiky | 4500023591 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 360,00 | |
| 19.10.2012 | 2212009671 | Náhradne diely | 4500024009 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 394,40 |