Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.02.2025 2325000513 Nájmová zmluva na pozemok PO 866181027-4/2014 - ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 43,82
10.02.2025 2225001047 Upratovacie služby 01/2025 ZM/2024/0166 4500249059 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,909,60
10.02.2025 2325000514 Nájomná zmluva PO VP/2023/05786 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 12,17
10.02.2025 2225001048 Upratovacie služby 01/2025 ZM/2024/0166 4500247432 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,909,60
10.02.2025 2225001049 oprava paliv. systému DA 4500249818 Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK 44999631 1,418,60
10.02.2025 2225001050 Upratovacie služby 01/2025 ZM/2024/0166 4500247433 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 1,909,60
10.02.2025 2225001051 Batéria 4500249831 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 139,00
10.02.2025 2225001052 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249891 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 618,90
10.02.2025 2225001053 oprava BL421YT 4500250247 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 40,00
10.02.2025 2225001054 ND na vozidlá 4500250321 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 4,719,71