Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.12.2024 2224013931 oprava BL758ET 4500247103 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 989,75
02.12.2024 2224013932 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500246519 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 877,60
02.12.2024 2224013934 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500247269 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,445,00
02.12.2024 2224013935 Smerové stĺpiky ZM/2024/0473 4500246466 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 10,340,00
02.12.2024 2224013936 Kilometrovník ZM/2024/0046 4500246840 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 51,00
02.12.2024 2224013937 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00
02.12.2024 2224013938 Oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245286 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,670,40
02.12.2024 2224013939 Oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245291 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,106,20
02.12.2024 2224013940 Oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245384 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,400,80
02.12.2024 2224013941 oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245381 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,368,00