Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.03.2021 2321003555 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2021/03014 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 8,883,78
02.03.2021 2221001781 oprava odtokov wc, radiátorov 4500183380 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 370,00
02.03.2021 2121000153 mpv služby OBJ/56083/2018 AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK 36252905 2,757,40
01.03.2021 2221001597 oprava defektu 4500183482 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 25,83
01.03.2021 2221001598 ND na vozidlá 4500183661 Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK 32938071 228,08
01.03.2021 2221001599 oprava BA390PN 4500183351 PGT, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK 36483516 879,52
01.03.2021 2221001600 oprava BA950VB 4500183465 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 516,45
01.03.2021 2221001601 oprava BA947VB 4500183120 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 2,254,00
01.03.2021 2221001602 spoj.,staveb. materiál 4500183337 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 83,07
01.03.2021 2221001603 pneumatiky 4500183463 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 143,00