Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | 4500223743 | Oprava motorového vozidla Mercedes-Benz | - | JAST servis s.r.o. | 54086710 | 1,244,97 | Ing. Pavol Karcel, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen |
| 31.07.2023 | 4500223742 | Prenájom VKK, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu z Odpočívadiel T. Štiavnička obdobie 01.-10.08.2023 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, 036 01 Martin | 31578861 | 364,56 | Mgr. Lucia Bodnárová Pikošová, v.z. | |
| 31.07.2023 | OBJ/61338/2023 | Objednávka znaleckých posudkov | - | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňová 69A, 040 14 Košice | 17090172 | 190,00 | Ing. Miroslav Jurašek - vedúci Investičného odboru Prešov |
| 31.07.2023 | 4500223707 | Šrubenie otoč. skr. bez 90 AGR3/8 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kosťany nad Turcom 325, 038 41 Kosťany nad Turcom | 31642608 | 32,04 | PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce | |
| 31.07.2023 | OBJ/58429/2023 | R1 Sliač - Kremnička, Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku, k.ú. Badín | Ing. Jarmila Kaššová | 40241041 | 145,00 | Ing. Viera Sobolová, vedúca Investičného odboru Banská Bystrica | |
| 31.07.2023 | 4500223720 | Odborná prehliadka poistných armatúr a odkalenie nádrží | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, 044 57 Haniska | 36578509 | 585,00 | PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce | |
| 31.07.2023 | 4500223723 | Náhradné diely na vozidlá SSÚD 10 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica | 36637637 | 675,21 | PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce | |
| 31.07.2023 | 4500223745 | Pramenitá voda AQUA PRO pre tunelových špecialistov | AQUA PRO EUROPE a.s. | 50886771 | 30,00 | PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce | |
| 31.07.2023 | 4500223716 | revízia gravitačného koša | Roman Lojka | 40391876 | 50,00 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 31.07.2023 | 4500223733 | oprava MB Unimog | Autocompany s.r.o. | 47580232 | 1,657,69 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa |