Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2023 | 4500220062 | pneumatiky | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa, 445 | 46252339 | 993,75 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM | |
| 11.05.2023 | 4500220063 | koncový spínač + poštovné a balné | ZÁLESÍ a.s., Luhačovice, Uherskobrodská 119 | 00135143 | 194,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM | |
| 11.05.2023 | 4500220034 | elektromateriál | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, 058 01 Poprad | 35112999 | 998,33 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 11.05.2023 | 4500220036 | elektromateriál, náhradné diely - tunel | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, 032 32 Východná | 35163381 | 978,25 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 11.05.2023 | 4500220060 | rozbor pitnej vody | ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany | 27407551 | 1,280,74 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 11.05.2023 | 4500220068 | kancelárske materiál | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec | 32627211 | 300,00 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 11.05.2023 | 4500220032 | Oprava čistiacej techniky Kärcher | Roman Tinák, Žiar nad Hronom | 45585059 | 730,00 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 11.05.2023 | 4500220087 | udržiavanie batérií | ELEKTRO KOCIAN s.r.o, Borský Mikuláš | 47787881 | 3,875,04 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 11.05.2023 | 4500220050 | vybavenie lekrničky do patroly, SSUR 3 Zvolen | LITTLE CARPATHIANS, s.r.o., Modranská 7027/1, 917 01 Trnava | 52030814 | 179,54 | Ing. Pavol Karcel | |
| 11.05.2023 | 4500220054 | Náhradné diely. | Michal Hruška- MET AGRO, Kočín 100, 922 04 Kočín - Lančár. | 35242574 | 508,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD 4 Trenčín |