Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
18.04.2019 4500149998 oprava a údržba nákl. vozidiel - BA 328 NM - prezutie pneu Pneu Tatry, spol. s.r.o., Partizánska 688/9, 058 01 Poprad 36472697 123,28 Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce
18.04.2019 4500150017 Hlavica, pás brúsny, vidly, meter zvinovací Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou 36428353 209,35 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ
18.04.2019 4500150014 Odber a analýza vody z ČOV na Odpočívadle T. Štiavnička INGEO-ENVILAB s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina 36373354 81,00 RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin
18.04.2019 4500150291 Podpora pre SW Oracle TEMPEST, a.s., Krasovského 14, 851 01 BA 31326650 39,075,00 Ing. Rudolf Vido, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
18.04.2019 4500150013 kábel, zástrčka,prechodka, modul LED, pamäťová karta 32 GB, konektor Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, 058 01 Poprad 35112999 154,50 Ing. Koval Jozef, vedúci strediska SSÚD 9 Mengusovce
18.04.2019 4500149985 Elektroinštalačný materiál Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, 023 01 Oščadnica 40140229 347,94 Ing. Škola Vladimír, vedúci strediska SSÚR Čadca
18.04.2019 4500150015 kardánový hriadeľ, nôž reform TopKarMoto SK, s.r.o., Bulharská 42, 917 01 Trnava 35930969 1,175,00 Ing. Koval Jozef, vedúci strediska SSÚD 9 Mengusovce
18.04.2019 4500150020 Zorník, sluchátka Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina 22604146 393,00 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ
18.04.2019 4500149987 práce civilnej obrany CO-PRO, s.r.o., Bratislava 50412485 240,00 Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
18.04.2019 4500149989 oprava škoda octavia Autocompany s.r.o., Pažiť 47580232 1,687,29 Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa