Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.02.2026 2226001328 zabezpečenie zvozu, spracovanie hotovosti ZM/2025/0214 4500267036 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 723,00
12.02.2026 2226001329 Refakturácia poplatkov bankových služieb 01/26 ZML/1241/2010 4500267022 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 96,456,18
12.02.2026 2126000049 OBJ GP R4 št.hr. SR/PR - Hunkovce OBJ/94533/2025 Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, 080 01, SK 31672655 9,550,00
12.02.2026 2126000048 Zmluva o dielo - D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, MPV ZM/2012/0334 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 77,485,65
12.02.2026 2226001275 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 4,188,42
12.02.2026 2226001276 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 226,01
12.02.2026 2226001277 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 744,50
12.02.2026 2226001315 Menovka, štítok 4500266646 UNIMAGNET s.r.o., Dvořeckého 628/8, PRAHA 6 - BŘEVNOV, 169 00, CZ 28155831 51,70
12.02.2026 2226001317 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 6,144,89
11.02.2026 3026000049 Komunálne odpady 2026 4500266479 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 14,020,03