Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.12.2025 2225013392 ND na vozidlá 4500263910 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 73,00
08.12.2025 2225013393 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500262960 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 480,40
08.12.2025 2225013394 oprava BA685MH 4500263925 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 2,609,91
08.12.2025 2225013395 ND na vozidlá 4500263923 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,552,08
08.12.2025 2225013396 Kopírovací papier 4500263668 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 87,00
08.12.2025 2225013397 Pracovné náradie, materiál 4500263684 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 37,65
08.12.2025 2225013405 školenie 4500259141 TAYLLOR & COX Slovensko, a. s., Zelinárska 6, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 46256831 2,500,00
08.12.2025 2225013407 Právne služby 11/2025 ZM/2017/0254 4500264386 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 51,624,00
08.12.2025 2225013408 Provízia z predaja DZ 11/25 ZM/2024/0080 4500264181 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 31,83
08.12.2025 2225013416 Batoh Oriole 4500263610 AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK 34112642 594,00