Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2014 | 2214008614 | pneu matador stredná | ZM/2013/0058 | 4500057039 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 79,34 |
| 14.08.2014 | 2214008615 | oprava mostných ríms na mostných objektoch 123,109,106,099 | 4500055557 | Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK | 36636215 | 18,949,11 | |
| 14.08.2014 | 2214008616 | materiál | 4500057071 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 672,02 | |
| 14.08.2014 | 2214008617 | obnova bezpečnostných ostrovčekov na OP Zeleneč | 4500056095 | ALITREX s.r.o., Pri Mlyne 814/51, Mojmírovce, 951 15, SK | 46958916 | 13,757,95 | |
| 14.08.2014 | 2214008719 | servis vozidla BA500SA | ZM/2013/0382 | 4500055002 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 429,84 |
| 14.08.2014 | 2314009127 | Návrhy na vyvlastnenia | OU-PO-OVBP2-2014/16179/54004/ŠSS-DA | Tesco Stores SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava, 821 04, SK | 31321828 | 28,115,48 | |
| 14.08.2014 | 2114000891 | inžinier pre zabezpečenie kvality | 33547/2014 | INFRAM SK s.r.o., Lamačká cesta 45, Bratislava, 841 03, SK | 43864350 | 3,277,50 | |
| 14.08.2014 | 2114000945 | PD Zmena ochranných pásiem letiska | OBJ/71841/2014 | Letisko M.R.Štefánika, M.R.Štefánika, P.O.BOX 160, Bratislava, 823 11, SK | 35884916 | 9,800,00 | |
| 14.08.2014 | 2314008282 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/09865 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | -25,730,39 | |
| 14.08.2014 | 2314008283 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/09866 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | -3,495,35 |