Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213006986 | Mobilný telefón | 4500037099 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 150,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007267 | Oprava okien a dverí na HP Čuňovo | 4500035310 | GYPSOSTAV, s.r.o., Gozovská 76, Lozorno, 900 55, SK | 35831626 | 3,708,45 | |
| 04.07.2013 | 2213006987 | poplatok za pripojenie | 4500037594 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | |
| 04.07.2013 | 2213007362 | dopravné značky | 4500037643 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 485,80 | |
| 04.07.2013 | 2213006988 | poplatok za pripojenie | 4500028013 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 04.07.2013 | 2213007366 | poplatok za pripojenie | 4500037635 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 04.07.2013 | 2213006989 | Materiál | 4500036932 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 389,20 | |
| 04.07.2013 | 2213007383 | materiál | 4500037631 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 58,62 | |
| 04.07.2013 | 2213006990 | poplatok za pripojenie | 4500028011 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 04.07.2013 | 2213007621 | Poplatok za pripojenie | 4500037970 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 957,61 |