Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2012 | 2212009620 | Zmluva o dodávke pitnej vody z obecnej vodovodnej siete | ZML/440/2010 | Obec Hôrka n/Váhom, Obec Hôrka n/Váhom 1, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK | 311596 | 127,20 | |
| 18.10.2012 | 2212009621 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 134,20 | |
| 18.10.2012 | 2212009622 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 990,23 | |
| 18.10.2012 | 2212009652 | Ubytovanie | 4500023053 | Nováková Žofia, Žehra 77, Žehra, 053 61, SK | 43866581 | 561,00 | |
| 18.10.2012 | 2212010186 | PHM | 4500023424 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 14,268,41 | |
| 18.10.2012 | 3012000506 | Úroky z omeškania | 4500023924 | Gubala Tomáš, Boheľov 163, Dunajská Streda, 929 01, SK | 7307128829 | 7,45 | |
| 18.10.2012 | 2212009650 | Materiál | 4500023867 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 206,25 | |
| 18.10.2012 | 2212009651 | Materiál | 4500023875 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 243,76 | |
| 18.10.2012 | 2212009653 | Školenie | 4500023140 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 75,00 | |
| 18.10.2012 | 2212009655 | Náhradný diel | 4500023942 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 281,00 |