Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.09.2025 2225010011 licenčná podpora do 31.12.25 ZM/2025/0775 4500260333 EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava, 917 01, SK 35708816 314,500,00
29.09.2025 2225010012 letecké snímanie mostov ZM/2024/0290 4500259120 SKYMOVE s. r. o., Kráľovské údolie 20, Bratislava -Staré Mesto, 811 02, SK 51442558 2,859,25
29.09.2025 2225010013 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500259835 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 727,25
29.09.2025 2225010014 Nápojové poukážky KE ZM/2024/0026 4500260254 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 42,70
29.09.2025 2225010015 VAPEX HFP AE 4500260157 REMESPLUS Industry, s.r.o., Barčianska 66, Košice - Barca, 040 17, SK 53120361 439,20
29.09.2025 2225010016 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500259581 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 528,90
29.09.2025 2225010017 Elektroinštalačný materiál 4500259704 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 214,04
29.09.2025 2225010018 Piesok smaltový 4500259700 MaSTAV, s.r.o., Bratislavská 402, Trenčín, 911 05, SK 36312207 410,00
29.09.2025 2225010019 oprava AA070JL 4500260099 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 841,88
29.09.2025 2225010020 ND na vozidlá 4500260118 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 446,50